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事故隐患排查治理表格(全套)

来源:阿莱美食
公司安全检查记录表

受检部门检查时间检查组织部门
参检人员
检查计划方案1.检查的重点内容和部位:

2。检查计划方案:

3.检查人员分工:

计划方案批准人: 年 月 日

检查过程综述

检查人员签字: 年 月 日

发现的隐患及整改要求现场已经整改的隐患:

需下发隐患通知单的隐患:

检查组织部门负责人签字: 年 月 日

受检部门意见

受检部门负责人签字: 年 月 日

备 注
隐患排查治理记录表

检查时间:检查组织部门:参检人员:

受检部门受检场所或内容存在的问题受检部门

负责人签字

检查人员签字
隐患整改通知书

通知时间:接收部门:接收人:

隐患内容
整改要求

和整改期限

主要负责人签字:签字时间:隐患整改责任人签字:签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字:验收时间:隐患整改责任人签字:验收时间:
事故隐患分析和现状评估报告

隐患所在部门/部位
隐患发现渠道和时间
隐患现状和临时控制措施隐患现状描述:

临时控制措施:

隐患所在部门负责人:日期:

隐患分析和评估
隐患发生的原因技术原因
管理原因
隐患严重性分析现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议技术措施
管理措施
分析评估人员签字1。安全管理部门负责人和安全管理人员:

2.专业技术组人员:

3。责任部门负责人和相关管理人员:

4。其他:

备 注
事故隐患排查治理台账

序号发现日期事故隐患描述类别和级别所在部位责任部门/岗位治理措施/方案及完成情况治理验收情况/验收人/日期备注
月份应排查隐患数(项)已查出隐患数(个)隐患督办数(个)排查隐患类别已整改隐患数(个)未整改隐患数(个)隐患整改率%整改投入资金(万元)
制度、

记录

作业

环境

危险

化学

职业卫生、职业危害防治生产

设备

设施

用电

安全

作业人员行为隐患燃气

安全、

危险

作业

应急

管理

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。

2。已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。

3。隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。

4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。

5。已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。

6。未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量.

7。隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。

8。整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。

9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况.

事故隐患统计分析表

单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:

重点部位事故隐患排查检查表

部 位
序 号项 目事故隐患排查内容

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